Oficina de Control Interno

Plan de Acción 

  

Programa Anual de Auditorias

 Planes de Mejoramiento

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

El presente documento contiene el estado pormenorizado del Sistema de Control Interno, a través de los tres (3) Subsistemas Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta MECI, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011;

 

INFORMES DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

 

INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN

 

Verificar la existencia de los componentes del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano; Identificación de riesgos de anticorrupción, Estrategias antitramites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

 

 

INFORMES A LAS AUDITORIAS  PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS  

 

INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA 

  

 Informes Contaduría General de la Nación

  • Plan de Mejoramiento y seguimiento de la Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Abreviada realizada por la Controlaría en el año 2017 a la Gestión de la Universidad del Valle de la vigencia 2016